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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2017 e in anni precedenti ma modificate nel 2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E26932 del 15/09/2017 - b.o n. 99 del 14/09/2017 acquisto lavagna bianca + cucitrice+ perforatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000316 del 19/05/2017 - B.O. N. 61 DEL 19/05/2017 ACQUISTO . 10 SKILLS CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109 del 06/03/2017 + NOTA DI CREDITO N. 31 DEL 14/03/2017  saldo viaggio d'istruzione a Firenze 07-10 marzo 2017 CLASSI 4A-4B-4C VIA BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBER Viaggi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>09992800012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELASPASSO VIAGGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5369.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento giorno della memoria 26 e 27 gennaio 2017 classi terze contratto n. 372 prot. 308/c.1.b del 25/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80085600015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80085600015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z081DC4372</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 11/03/2017 - visita guidata Santa Maria delle Grazie giorno 05/04/2017 n. 41 alunni + 4 accompagnatori classi 2b-2cs</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09048410964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09048410964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5E del 31/08/2017 - B.O. N. 54 DEL 08/05/2017 acquisto libretti assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11274860011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274860011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E15480 del 08/05/2017 - b.o. n. 51 acquistinrete del 02/05/2017 acquisto materiale per esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1266.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 31/10/2017 - b.o. n. 100 del 14/09/2017 acquisto n. 2 targhe in alluminio sede Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05675890015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05675890015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1E7FDBD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00077 del 20/06/2017 - "Museo va a scuola" Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino- Laboratorio : invito alla scienza con delitto classi 5b-5cs-5ds</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06090410017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06090410017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1FD4539</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10627 del 14/09/2017 - BO N. 91 acquistinrete del 08/09/2017 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>615.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F1F706E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 31/08/2017 - b.o. n. 78 del 21/07/2017 - acquisto climatizzatore aula server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07752750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA DEL CLIMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07752750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA DEL CLIMA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10202051A</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/11 del 06/10/2017 - contratto di assistenza tecnica e telefonica sistema rilevazione presenze 29/09/2017  - 28/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10359530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RARTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10359530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RARTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>351.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110/PA del 31/01/2017 - b.o. n. 15 del 27/01/2017 - acquisto software argo xml per avcp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.633 del 20/03/2017 canone noleggio fortocopiatore a colori periodo: gennaio-marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2505.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2505.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FatPAM 05 del 03/03/2017 -SOGGIORNO ALBERGHIERO PER N. 39 STUDENTI PERIODO 01-03 MARZO 2017 CLASSI 4A- 4B- 4DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11514030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prà Catinat BM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04256970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRACATINAT s.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11514030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prà Catinat BM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04256970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRACATINAT s.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3397.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3397.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.324/PA del 12/09/2017 - b.o. n. 89 del 05/09/2017 intervento tecnico su pc segreteria di dirigenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1F5F961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5000566 del 27/07/2017 - B.O. N. 76 acquistinrete del 17/07/2017 acquisto n. 10 monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F205E189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.661 del 21/10/2017 - viaggio a Edimburgo 07-09 novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F216D903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.462 del 28/12/2017 - b.o. n. 142 acquistintinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale di pulizia per via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201DBFD70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/PA del 27/04/2017 -ingresso a Mirabilandia del 09/05/2017 n. 64 alunni + 5 accompagnatori classi 3a-3cs-3ds</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01285660393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01285660393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231EBA471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E13399 del 14/04/2017 ACQUISTO N. 2 BERGANTINI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23214E512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8E del 14/12/2017 - soggiorno ad Alpette 20-22 novembre 2017 52 studenti classi 1a-1fse via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10803650018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cos Geniale Societ Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10803650018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cos Geniale Societ Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11636.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11636.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z24203becd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.435/E del 25/10/2017 - b.o. n. 112 acquistinrete del 11/10/2017 - acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251DB2715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO RICEVUTA PR2 DEL 21/02/2017  PER PROGETTO "QUESTIONI DI STILI DI VITA" A.S. 2016-17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281C1B899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.321 del 04/05/2017 - saldo viaggio d'istruzione a Sanremo-Ventimiglia 03-04 maggio 2017 classe 3b Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBER Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09992800012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELASPASSO VIAGGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2828.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000295 del 05/05/2017 - B.O. N. 52 DEL 02/05/2017 ACQUISTO ESAMI ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.224/PA del 31/05/2017 - b.o. n. 63 del 26/05/2017 intervento di sostituzione parti di ricambio stampante Samsung Ml3471</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G00683 del 21/02/2017- CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE E PRASSI APPLICATIVE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITà NORMATIVE E GIURISRUDENZIALI N. 2 PARTECIPANTI 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.179 del 24/07/2017 - b.o. n. 50 del 21/04/2017 noleggio bus San Giorgio Canavese 02/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>713.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 23/06/2017  n. 20 ore sportello psicologico a.s. 2016/17 integrazione al contratto n. 361 prot. 5762 del 24/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNA GIULIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNA GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.157 del 12/07/2017 - b.o. n. 6 del 16/01/2017 noleggio bus Luoghi Manzoniani 20/04/2017 e 27/04/2017 classi 2 a-b-c-d lsu e 2l</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1727.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.013 07776 del 08/09/2017 - b.o. n. 96 del 08/09/2017 acquisto n. 2 cellulari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA WORD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA WORD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311DF1E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.106/PA del 30/03/2017 - b.o. acquistinrete del 23/03/2017 acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331CE292F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26 del 20/01/2017 b o acquistinrete n.1 del 13/01/2017 acquisto materiale di Pulizia via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2549 del 24/10/2017 - canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 300i sede Via Bologna dal 11/09/2017 al 30/09/2017 e dal 01/10/2017 al 31/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z341FD4342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.318 del 18/09/2017 - B.O. N. 93 ACQUISTINRETE DEL 08/09/2017  acquisto materiale di pulizia Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z351FB526E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29/PA/2017 del 05/10/2017 - b.o. n. 84 del 28/08/2017 intervento via Scotellaro su porte ascensore+ n. 4 nottolini su porte di sicurezza e maniglie- intervento su 2 serrature libero/occupato + 3 lance complete nei bagni+ riparato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000163 del 14/03/2017 - B. O. N. 34 DEL 13/03/2017- ACQUISTO N. 10 SKILL CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CEN 108/E del 31/07/2017 - b.o. n. 70 del 29/06/2017 - acquisto climatizzatore Zephir Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04489590721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04489590721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002/E del 25/01/2017 - cartella sanitaria n. 15 dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017000197 del 18/09/2017 - b.o. n. 94 del 08/09/2017 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/PA del 07/11/2017 - incarico RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 anno 2017 - contratto n. 367/bis del 15/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRIPLA61P22L219S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRIPLA61P22L219S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1042.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1042.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA0038 del 05/07/2017 - b.o. n. 68 del 05/07/2017 - acquisto libri premio scrivereinbarriera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10822480017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO &amp; CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10822480017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO &amp; CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4420BE50A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.150/FE del 28/11/2017 - b.o. n. 126 del 13/11/2017 acquisto n. 2 carrelli per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z481D5FF00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.222 del 10/01/2017 -canone numerazione Dicembre 2016 + traffico telefonico Voip dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09246410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trace srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09246410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trace srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2353.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2353.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z491ED0EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA/2017 del 31/05/2017 - b.o. n. 65 del 30/05/2017 acquisto n. 6 ventilatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z491F1FE7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000374 del 26/06/2017 - b.o. n. 67 del 23/06/2017 acquisto n. 10 skill card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49207F772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.703 del 31/10/2017 - b.o. n. 123 del 26/10/2017 intervento di messa in fase impianti di orologi in via Bologna del 09/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A1E95BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.231/E del 19/05/2017 -b.o. n 57 acquistinrete del 12/05/2017 acquisto materiale per esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A1FF20CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.641 del 20/09/2017 viaggio in Finlandia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FT001132 del 27/10/2017 - b.o. n. 86 acquistinrete del 01/09/2017 acquisto banchi e sedie sede Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5981.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5981.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.74 del 23/05/2017 - b.o. n. 49 del 12/04/2017 noleggio bus Torino-Benevagienna 04/05/2017 classi 1a-1b via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.463 del 28/12/2017 - b.o. n. 141 acquistinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale di pulizia sede via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>323.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.632 del 20/03/2017 canone di locazione n. 7 fotocopiatori periodo: gennaio-marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6653.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6653.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.179 del 11/05/2017 - B.O. ACQUISTINRETE DEL 09/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VIA BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1D6AE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA/2017 del 21/02/2017 - b.o. n. 25 del 16/02/2017 acquisto maniglie per via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551DC97EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144 del 20/06/2017 - noleggio bus Torino-Milano Santa Maria delle Grazie 05/04 CLASSI 2B-2CS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>654.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z561DB889C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E06847 del 01/03/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO VOPAIS01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z581E729DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.958 del 01/09/2017 - b.o. n. 53 del 03/05/2017 noleggio bus gita a Torre Pellice 15-05-201 classi 3a-4b via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582024B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/PA/2017 del 05/10/2017 - BO N. 108 DEL 04/10/2017 - Acquisto materiale per le 3 sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>641.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>641.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582130B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 07/12/2017 - 50%percorso di alternanza scuola lavoro- convenzione prot. n. 5324/b.3.d. del 14/11/2017 classi 3^ - 4^ 5^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03657661207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUACTIVE Societa Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03657661207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUACTIVE Societa Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6667.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6667.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G02310 del 31/05/2017 - corso codice dei contratti 22/05 n. 2 persone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA/2017 del 20/01/2017 BO N. 3 del 13/01/2017 fornitura e installazione antiscivolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G00195 del 26/01/2017 - corso di formazione "la gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze nelle ist. scolastiche - n. 2 partecipanti 24/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41 del 31/03/2017 noleggio bus Eremo s. Caterina del Sasso-Rocca di Angera 30/0372017- classi 2a-2es Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E25759 del 07/09/2017 - b.o. n 88 acquistinrete del 04709/2017- acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1F1AE96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89/E del 27/06/2017 - iscrizione corso di difesa personale classe 4c aprile-maggio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05922830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05922830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1FC26BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.461/A del 30/09/2017 - bo n. 87 del 01/09/2017 - intervento straordinario di pulizia sede via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06576880014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F204BDF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOIS01800R ISCRIZIONE GIOCHI DI ARCHIMEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601F239A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9e del 26/06/2017 -b.o. n. 69 del 26/06/2017 - corso di avvicinamento alla mountain bike classi 1a - 1b- 1cs- 1ds- 1FSE- 1GSE- 2la - 2lb- 2lc - 2c-2d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08651180013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD ANEMOS ITINERARI DEL VENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08651180013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD ANEMOS ITINERARI DEL VENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2150.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611D52245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E04066 del 06/02/2017 - abbonamento italiascuola.it ridotto 10 quesiti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61200E616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.294/17 del 30/09/2017 - b.o. n. 104 del 27/0972017 acquisto cavo per lavagna interattiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &amp; GIRAUDO FERRUCCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &amp; GIRAUDO FERRUCCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641D7C990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132 del 24/01/2017 canone di locazione informatica n. 8 asus periodo: gennaio-marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641E87C68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.114 del 12/05/2017 - b.o. n. 56 acquistinrete del 13705/2017 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661C2662F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acconto soggiorno studio in GERMANIA dal 12 al 18 marzo 2017 N. 36 alunni + 2 docenti classi 3lb-4lb via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000001</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ADK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000002</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>CARL DUISBERG CENTRUM RADOLFZELL BODENSEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DEUTSCH IN FRANKEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE288410079</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DID DEUTSCH INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE199217921</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>HUMBOLDT INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>127/228/90556</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>INLINGUA KEMPTEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE199217921</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>HUMBOLDT INSTITUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CHIP ON PAPER VALIDI DAL 23 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z67200A6FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10684 del 28/09/2017 - b.o. n. 102 acquistinrete del 26/09/2017 acquisto materiale di pulizia Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A1DE9B6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/17PA del 27/03/2017 - b.o. n. 38 del 21/03/2017 - intervento di riparazione laboratorio linguistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08851090012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08851090012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A208C46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33/PA/2017 del 17/11/2017 - b.o. n. 125 del 31/10/2017 fornitura e installazione campanella elettrica + timer via Scotellar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C2040531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10753 del 17/10/2017 - b.o. n. 113 acquistinrete del 11/10/2017 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C20679AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1B7D835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.301780100974 del 18/09/2017  - canone di noleggio apparati radiomobili 5^ bimestre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F1D94602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CHIP ON PAPER EVENTI SPECIALI VALIDI DAL 05/03/2017 AL 12/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F20C6D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G04113 del 29/11/2017 - corso di formazione codice dei contratti 28/11/2017 n. 2 partecipanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701D68E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/E del 21/02/2017 - B.O. ACQUISTINRETE  N. 1 RADIOMICROFONO DOPPIO DUE GELATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72200B6B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E29308 del 03/10/2017 - b.o. n. 103 acquistinrete del 26/09/2017 acquisto materiale di cancelleria sede Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73206D9AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000035/PA del 20/12/2017 - N. 6 ORE PROGETTO ORIENTEERING CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT N. 2 CLASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z751CF489A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3112 del 19/01/2017 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7520FA270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000106/F7 del 22/12/2017 -ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A YORK DAL 04/03 AL 10/03 N. 31 STUDENTI DI CUI N.  CON BAGAGLIO IN STIVA  E 2 ACCOMPAGNATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBER Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLPLA60R25L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETA' TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIMONDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIMONDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761FD31C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/01 del 31/10/2017 - b.o. n. 95 del 08/0972017 acquisto materiale di pulizia sede Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07305660016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE BERTOLINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07305660016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE BERTOLINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762014CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.104 /PA del 26/10/2017 - b.o. n. 107 del 28/09/2017 noleggio bus Torino-Lecco Luoghi Manzoniani 10/10/2017 classi 2a-2gse</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791D7CA52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA/2017 del 01/02/2017 - intervento per il giorno della memoria 23/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11570860012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO VERCELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11570860012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO VERCELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791DD1940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.83/74 TER del 22/03/2017 - acconto viaggio a Bologna- Mirabilandia 08-09 maggio 2017 n. 71 alunni + 5 accompagnatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05117650019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1CFAFEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 24/01/2017 - b.o. n. 7 acquistinrete del 22/01/2017- acquisto n. 2 tappeti Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1E9641D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000006/PA del 30/04/2017 - B.O. N. 59 DEL 13/05/2017 - trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06576880014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06576880014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>894.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1FBE7B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. OTT-I-004008 DEL 08/08/2017 - formazione gruppo Erasmus Plus 18/09/2017-22/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0431708000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRITISH STUDY CENTRES TEACHER TRAINING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>0431708000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRITISH STUDY CENTRES TEACHER TRAINING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6874.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6874.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1F5332B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 13/10/2017 - b.o. n. 71 del 12/07/2017 - rimozione e smaltimento attrezzature via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10510170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ON-LINE SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10510170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ON-LINE SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E1E8E285</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.386 del 11/05/2017 - VIAGGIO A CHARLEROI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA/2017 del 26/07/2017 - b.o. n. 80 del 25/07/2017 - acquisto materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/2 del 27/01/2017 bo n. 4 del 13/01/2017 aggiornamento licenza presenze fino a 500 dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10359530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RARTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10359530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RARTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 PA del 22/12/2017 - b.o. n. 135 del  05/12/2017 acquisto gilet alta visibilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729740019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729740019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53/PA del 17/10/2017 - saldo personale esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8220B725E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40 del 19/11/2017 - trattativa diretta n. 301922 Open day acquisto libro 24 pagine +video di presentazione istituto scolastico + manifesto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03868110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Made for School S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03868110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Made for School S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8320679FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906200207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906200207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851D56EA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004/PA del 31/03/2017 - B.O. N. 22 DEL 13/02/2017 pulizia e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi seminterrato via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06576880014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06576880014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2570.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z861F1E5C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stage di matematica math 2017 n. 22 alunni + iscrizione + corso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97538420015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97538420015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861F58A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5000540 del 24/07/2017 - b.o. n. 73 acquistinrete del 13/07/2017 acquisto n. 14 monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882011FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E34598 del 20/11/2017 - b.o. n. 106 del 28/09/2017 acquisto software alunni 2.0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891D5FEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iniziativa DI FRONTE AL MALE - 26/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97761580014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MILGRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97761580014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MILGRAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2059E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000474 del 18/10/2017 - bo n. 118 del 18/10/2017 acquisto 20 skill card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C1D98E89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.139/E del 21/03/2017 -B.O. N. 30 ACQUISTINRETE DEL 01/03/2017 acquisto carta Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.243 del 06/04/2017 - viaggio a Bruxelles 03-08 febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2379.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2379.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E2040879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110 /PA del 30/10/2017 - b.o. n. 114 del 11/10/2017 noleggio bus Torino-Lecco Luoghi Manzoniani 19/10/2017 classi 2ds-2fse</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E20DDC5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E34828 del 22/11/2017 - B.O. N. 129 acquistinrete del 21/11/2017 - acquisto cartelli vietato fumare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F1F4D252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento assicurazione per n. 1253 alunni + n. 89 personale docente e ata A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9930.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9930.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F206860C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.112 /PA del 30/10/2017 - b.o. n. 120 del 20/10/2017 noleggio bus Torino-Chambery 27/10/2017 classi 1la-1lc-2la via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911DDFC53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA/2017 del 17/03/2017 - b.o. n. 37 del 17/0372017 acquisto materiale specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z921E2BE56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0004/E del 06/04/2017 - b.o. n. 46 del 07/04/2017 cartella sanitaria n. 4 dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931D88F8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.563 del 28/02/2017 - B.O. N. 29 DEL 24/02/2017 ACQUISTO TELEFONO + MANODOPERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931E0B113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 26_17 del 30/03/2017 - progetto Res Publica art. 33 alternanza scuola lavoro classi 4b-4cs-4ds</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13513131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>United Network - Europa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13513131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>United Network - Europa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932105134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000556 del 30/11/2017 - b.o. n. 131 del 29/11/2017 acquisto n. 10 skill card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941F5F4E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1282/2017 del 26/07/2017 -B.O. N. 75 ACQUISTINRETE DEL 17/07/2017 ACQUISTO N. 10 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4520.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4520.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952045CB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1700050/P del 31/10/2017 - bo n. 116 opere elettriche sede Via Scotellar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10448450014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E.T. S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10448450014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E.T. S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>674.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95216E149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1462 FP del 27/12/2017 - b.o. n. 143 acquistinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale per palsestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961CAAF21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. b.o. n. 121 del 22/12/2016 - noleggio bus Torinpo-Pracatinat 27/03/2017 - 29/03/2017 n. 39 alunni + 4 accompagnatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11514030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prà Catinat BM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04256970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRACATINAT s.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11514030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prà Catinat BM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04256970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRACATINAT s.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4495.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4402.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961E90A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10380 del 16/05/2017  b.o. n. 58 acquistinrete del 11/05/2017 acquisto materiale di pulizia via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>641.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>641.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9621095AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G04312 del 14/12/2017 - corso di formazione esperti esterni 14/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971D1BB76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49 del 31/01/2017 - b.o. n. 13 acquistinrete materiale di pulizia Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1D6A580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA201700028 del 31/03/2017 - b.o. acquistinrete del 16/02/2017 acquisto altoparlanti logitech z130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1FD402F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2040/170020749 del 15/09/2017 - bo n. 92 acquistinrete del 08/09/2017 acquisto armadio spogliatoio sede Via Scotellar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21CE9976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10013 del 16/01/2017 - B.O. N. 2 DEL 13/01/2017 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41C05BA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016-A4102-0000262 del 31/12/2016 - acconto viaggio d'istruzione a Lisbona dal 14 al 18 marzo 2017- classi 5a-5b-5c via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRJNY81C50L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMJ DI DE MARTINIS JENNY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19656.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7203A35C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.651 del 10/10/2017 - GIORNATA A ILANO CON I TEDESCHI 28/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91E215BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.385 del 11/05/2017 - TRASPORTO TORINO-BERGAMO VIAGGIO A VARNA 23/4 - RITORNO: MALPENSA-TORINO 29/04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91E25BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.245 del 06/04/2017 - viaggio a Varna 23-29 aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2751.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2751.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1243/2017 del 20/07/2017 B.O. N. 72 ACQUISTINRETE DEL 13/07/2017 ACQUISTO N. 4 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1808.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1808.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 27/02/2017 - acconto 70% n. 14 accessi individuali studenti classi 4a-4b-4cs percorsi di formazione e.learning progetti asl "comunicazione relazionale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07174460969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arfotur Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07174460969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arfotur Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E28401 del 27/09/2017 - BON.90 DEL 06/09/2017 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1362.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/E del 27/02/2017 -b.o. n. 19 acquistinrete del 07/02/2017 acquisto carta Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE20DFA8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.257 del 13/11/2017 - b.o. n. 132 del 30/11/2017 noleggio bus uscita alla Mandria classi prime tra il 26/09/2017 e il 03/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2977.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2977.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11F241BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1294 del 27/06/2017 - riscatto n. 8 Asus T100 a decorrere dal 05/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB31F73412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 20/09/2017 - B.O N. 79 DEL 24/07/2017 acquisto cartello in alluminio divieto di sosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05675890015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05675890015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72020408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0006/E del 25/05/2017 - visita medica 05/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91DB8BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124 del 08/03/2017 - trasporto 05/03 Caselle/scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1E31889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000245 del 10/04/2017 - B. O. N. 47 DEL 10/04/2017- ACQUISTO N. 10 SKILL CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA205B603</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1161 FP del 16/11/2017 - B.O. N. 119 acquistinrete del 18/10/2017 acquisto materiale per palestr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2235.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2235.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1D0CC65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.332 del 31/03/2017 noleggio bus TORINO-PRACATINAT N. 39 STUDENTI PERIODO 01-03 MARZO 2017 CLASSI 4A- 4B- 4DS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1109.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1DDF644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.655 del 31/03/2017 B.O. N. 36 del 17/03/2017 acquisto adattatori di rete usb + hub splitter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170147/PA del 31/10/2017 - visita guidata in inglese n. 24 alunni + 5 accompagnatori + laboratorio Planetarium giorno 26-09-201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FatPAM 06 del 06/04/2017 B.O. N. 45 DEL 05/04/2017 ACCONTO SU FORNITURA VOLUME 9 DI "SELFIE DI NOI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905460602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAMITI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905460602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAMITI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 17/10/2017 - N. 10 ORE CONTRATTO  MANUTENZIONE RETE SCOLASTICA - B.O. N. 77 DEL 21/0772017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E06273 del 24/02/2017 - B.O. N. 27 acquistinrete de 25/02/2017 - acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>571.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.047EL del 12/10/2017 - uscita alla Mandria 26-29 settembre e 02 ottobre classi 1^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06090410017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06090410017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61FE1245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10628 del 14/09/2017 - b.o. n. 97 acquistinrete del 13/09/2017 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC71D0B9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37 del 24/01/2017 - VOLO GRUPPO TOLOSA + TRENO AMBURGO-BREMA + TRASF. TORINO/MALPENSA entrambi i gruppi + hotel tolosa 15-22 gennaio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5787.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5787.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC72037FDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 15/11/2017 - b.o. n. 111 del 09/10/2017 acquisto libri in prestito d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07318400012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORLDBOOKS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07318400012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORLDBOOKS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1209.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1209.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zcb1fe39db</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.395/E del 30/09/2017 - acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1084.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1084.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2054BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185/PA del 18/10/2017 b.o. n. 117 del 17/10/2017 sessione esami pet e first novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10983510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10983510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2079910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.401/PA del 30/10/2017 - acquisto lettori cd per via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1E6CC99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.325 del 05/05/2017 - VIAGGIO A BERLINO 31-05 03-06</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBER Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09992800012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELASPASSO VIAGGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5725 del 30/09/2017 - b.o. n. 82 acquistinrete del 25/07/2017 acquisto kit lim sede Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.444 del 11/12/2017 - b.o. n. 136 acquistinrete del 06/12/2017 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 08/09/2017 - b.o. n. 85 del 30/08/2017 acquisto nuovo impainto antintrusione sede Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08417150011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIPER SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04414620015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08417150011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIPER SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3692.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3692.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159 del 24/03/2017 viaggio ad Alicante 01-07 aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5112.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5112.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8717026202 del 31/01/2017 - spese postali mese di novembre 2016 - B=033917871702620234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD51D85BB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/PA del 17/05/2017 b.o. n. 28 del 23/02/2017 acquisto strumentazione laboratorio di fisica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08425410969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD Italia di Brambilla Donald Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08425410969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD Italia di Brambilla Donald Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61D4567E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000067 del 09/02/2017 - b.o. n. 20 del 07/02/2017 - acquisto n. 10 skill card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61FDE399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.636 del 18/09/2017 - viaggio a Londra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71F1DE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84/SPL del 31/05/2017 - servizio di assistenza specialistica per allievi diversamente abili - registro contratti n. 369 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04959970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ALLEGRO CON MOTO s.c.s. a.r. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04959970015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ALLEGRO CON MOTO s.c.s. a.r. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2594.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2594.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD720109D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26pa del 11/10/2017 - b.o. n. 105 del 27/09/2017 interventi idraulici presso le 3 sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10210400015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10210400015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81E08CC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA/2017 del 19/05/2017 - b.o. n. 42 del 29/03/2017 fornitura e installazione rete di protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB20429F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111 /PA del 30/10/2017 - b.o. n. 115 del 11/10/2017 noleggio bus Torino-Lecco Luoghi Manzoniani 10/10/2017 classi 2b-2cs</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1EC21CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.126/PA del 26/05/2017 - b.o. n. 62 del 25/05/2017 n. 18 esami first- 25 esami pet - 9 esami cae</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10983510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10983510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6258.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6258.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.612 del 26/09/2017 - b.o. n. 101 del 18/09/2017 intervento di messa in fase impianti di orologi via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.770 del 28/11/2017 - b.o. n. 128 del 21/11/2017 intervento di messa in fase impianti di orologi installati in Via Bologna del 02/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804310017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1081 del 20/04/2017 - b.o. n. 44 del 04/04/2017 intervento del 30/03/2017 telefono corridoio piano terra Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/E del 27/02/2017 - b.o. n. 16 acquistinrete del 31/1072017  acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31BECDE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156 del 15/02/2017 - teatro spagnolo n. 84 alunni classi Via Bologna 17/0272017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31F7B7A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68/S del 28/07/2017 - B.O. N. 81 acquistinrete del 25/07/2017 acquisto n. 15 adattatori wireless</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01815320468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNI PERNA DI PERNA GABRIELE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01815320468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNI PERNA DI PERNA GABRIELE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51E074D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132 del 08/04/2017 b.o. acqistinrete del 29/03/2017 acquisto materiale di pulizia Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62025555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E29820 del 06/10/2017 - b.o. n. 109 acquistinrete del 04/10/2017 acquisto materiale di cancelleria sede Via Pacin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81DB761D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/4 del 20/03/2017 - B.O. N. 31 DEL 06/03/2017 corso di arrampicata sportiva classi 4a 3ds</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07989800011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-SIDE S.R.L SSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07989800011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-SIDE S.R.L SSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81E1D698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/PA/2017 del 07/04/2017 b.o. n. 43 del 04/04/2017 fornitura di nottolini per armadi metallici Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE8203A04A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G03367 del 24/10/2017 - corso di formazione scuola e fisco del 23/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91D6C359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36 del 27/03/2017 - b.o. n. 26 del 17/02/2017 - acquisto materiale per laboratorio di biologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1BEB937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo viaggio ad Antibes periodo 13-18 marzo 2017 n. 55 alunni + 4 accompagnatori classi 2la-2lc-3la</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000004</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>CAVILAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>39122219700</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>CENTRE INTERNATIONL ANTIBES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000005</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>EUROCENTRES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000003</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>IFALPES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>ATU47990508</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>PIERRE &amp; SPRACHFERIEN GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>ATU47990508</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>PIERRE &amp; SPRACHFERIEN GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23677.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23677.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1E9C9E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.654/FE del 16/05/2017 - VISITA GUIDATA PRESSO LA VENARIA REALE 18/05/2017 4B-4CS CLASSI VIA PACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1F16af8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.316 del 13/09/2017 - bo n. 66 del 21/06/2017 manutenzione condizionatori più fori kit oblo'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09447750010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAGAS DI RICUPERO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09447750010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAGAS DI RICUPERO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB20DCB43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133 del 21/12/2017 - b.o. n. 127 del 21/11/2017 - acquisto materiale per laboratorio di biologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1093.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zed20ec6cd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170187/PA del 27/12/2017 - VISITA GUIDATA + SPETTACOLO IN PLANETARIO CLASSE 1CS 20-01-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE208B40C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E205-5 del 13/10/2017 b.o. n. 30 bis del 01/03/2017 consulenza e realizzazione prodotti video multimediali anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di TORINO - SCIENZE DELLA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di TORINO - SCIENZE DELLA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01FDE3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.650 del 10/10/2017 - VIAGGIO A VOLOS N. 9 PARTECIPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3344.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3344.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11ED0411</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP000406 del 01/09/2017 - b.o. n. 64 del 30/05/2017 - n. 50 codici di accesso ebook aulazerouno la palestra digitale 24 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31DF216D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA/2017 del 30/03/2017 b.o. n. 40 riparazione porte aula zamenhof e aula docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71E9C63F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.188 del 17/05/2017 b.o. n. 60 del 15705/2017 acquisto materiale di pulizia Via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71ED29F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.557 del 01/06/2017 - biglietto volo viaggio a Varna giugno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1D1D13E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 30/01/2017 - b.o. n. 14 acquistinrete del 27/01/2017 acquisto materiale di pulizia Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLIN IVA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1E39894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA0027 del 18/04/2017 - b.o. n. 48 del 12/04/2017 acquisto libri per la biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10822480017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO &amp; CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10822480017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO &amp; CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 05/10/2017 - bo n. 83 del 28/08/2017- cablaggio e fornitura informatica per rete wireless sede Via Scotellaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2895.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso netto corso di lingua inglese Progetto scienze applicate per l'europa classi 1fe 1ge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAVALE LUCIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVLLCN49A01L219U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVALE LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PAE0040028 del 30/11/2016 - connessione fonia/dati ottobre 2016 - novembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4674.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4450.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n.    b.o. n. 119 acquistinrete del 07/12/2016 acquisto n. 6 lettori cd</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. ACQUISTO N. 12 CHIAVETTE USB WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNZRZO82P17I754Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 553/pa del 27/12/2016 - b.o. n. 120 acquistinrete del 16/12/2016 - acquisto n. 2 stampanti Samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z491C5EC3E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n.     b.o. n. 113 del 05/12/2016 - noleggio bus Torino-Milano Centro Asteria e museo del '900 giorno 20/01/2017 classi 5a-5b-5c-5la-5lb Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUCHARD ENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468420013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.A.V. VIGO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. - B.O. N. 114 ACQUISTINRETE DEL 05/12/2016 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F1C6562E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n.      - b.o. n. 109 del 01/12/2016 - acquisto switch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661BBB358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. - b.o. n. 94 del 25/10/2016 - acquisto palloni hit ball</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671D31C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso progetto certificazione lingue prof.ssa Margherita Stola - n. 8 ore pet + n. 10 ore corso Fce Via Bologna + n. 8 ore corso Fce Via Pacini - contratto n. 362 prot. n. 5775/2fp del 24/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07511830015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA STOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07511830015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA STOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5197.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5197.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691BD9A77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2036 del 14/12/2016 - gruppo 1 - Edimburgo n. 47 studenti volo easyjet 28-02-2017 06-03-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLPLA60R25L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETA' TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03079470278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04840530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXBRIDGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIMONDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03079470278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28594.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28594.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A1C43188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. - b.o. n. 108 del 29/11/2016 - stampa fronte retro a colori t-shirt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04290430018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OFFSET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04290430018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OFFSET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E1D2ED7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. - contratto prot. n. 3084/a.7.m del 08/07/2016 Cosenza SALDO 30 ore contratto manutenzione rete scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836230014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecsystems</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821D29E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ditta Ferramenta del Borgo- acquisto materiale tecnico specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08661470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861C0FF22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 14/12/2016 - acconto viaggio d'istruzione a MADRID daol 13 al 17 marzo 2017 57 alunni + 4 docenti classi 5b-5cs-5ds via Pacini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBER Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO SRL semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09992800012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELASPASSO VIAGGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09992800012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELASPASSO VIAGGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19988.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z881D19033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. acquisto n. 12 box p-case</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900060708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EXE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00900060708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EXE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931C5673C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. - b.o. n. 110 del 02/12/2016 - RIPARAZIONE ASCENSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3976.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3259.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991BFAA26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura N.             del               - cartella sanitaria n. 10 dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615130013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D.L. SERVICES S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1D016C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.         gruppo Spaggiari - acquisto pacchetto 5000 sms alta qualità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1C42BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28/16 pa del 27/12/2016 - b.o. n. 107 del 29/11/2016 - interventi di riparazione impianto di illuminazione sedi Via Pacini e Via Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01977460011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01977460011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4052.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4052.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51C65861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n.  b.o. n. 117 del 06/12/2016  - realizzazione di n. 1 punto rete dati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81BBF723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 586/e del 25/11/2016 - b.o. n. 95 acquistinrete del 25/10/2016 - acquisti cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1C270F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 46702 del 13/12/2016 - B.O. n. 104 del 22/11/2016 acquisto camici - gilet e scarpe antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03785080015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA TUTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03785080015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA TUTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1038.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1C651B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 634/e del 11/12/2016 b.o. n. 115 acquistinrete del 06/12/2016 - acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01BD99FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2037 del 14/12/2016 - gruppo 2 Edimburgo volo easyjet n. 39 studenti 06-03-2017 12-03-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080590041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLPLA60R25L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETA' TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03079470278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04840530010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXBRIDGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIMONDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03079470278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25188.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25188.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1D31CDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponibile Fattura n.           del           . saldo fattura n. - n.100  ore sportello psicologico d'ascolto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNA GIULIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNA GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE1C48688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>visita percorso scuola + laboratorio "scriviamo in bella" + lab. "primo giorno di scuola" + lab. "l'educazione el giovane marchese" giorno 05/12/2016 n. 62 alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09391660017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09391660017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21BEEFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA3/2017 DEL 13/01/2017 - PROGETTO IN LINGUA INGLESE "ENGLISH CLIL" soggiorno ad Alpette n. 49 alunni dal 23 al 25 novembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2402.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51C4DE80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164e41735 del 06/12/2016 - b.o. n. 102 del 01/12/2016 - acquisto materiale per la sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91D199AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. acquisto n. 12 pc Acer + 12 monitor Lg 23,6 pollici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5621.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1B60912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. - b.o. n. 80 del 29/09/2016 - acquisto palloni hit ball</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1CF310F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.      del                   - contratto di manutenzione e assistenza anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3378.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31BEB7B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80089210019</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 21/10/2016 - 50% percorso formativo alternanza scuola-lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05353800872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>united nations lab</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05353800872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>united nations lab</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
